天津市数据发展中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
参与拟订大数据相关规划和标准规范,承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作;承担全市大数据基础共性资源平台的建设、运行、管理和日常维护,开展政务信息系统整合共享监测评估;承担统一信息资源库建设,推动信息资源利用和市场化开发应用,承担数据共享开放监测评价;承担促进大数据全业态发展和产业监测评估、风险预警、促进大数据科研成果产业化和产学研用结合;承担大数据领域交流合作和相关人才培训;负责开展宏观经济监测预警与经济社会发展研究,提供决策支持和咨询服务;参与制定全市电子政务网络规划和标准规范,承担市级电子政务网络运维、安全保障,负责电子政务电子认证工作;承担信息数据安全保障工作。
二、机构设置情况
天津市数据发展中心设19个职能处室;下辖0个预算单位。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市数据发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入16667.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入800万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1941万元;支出包括:一般公共服务支出17593.9万元、科学技术支出2.2万元、社会保障和就业支出865.4万元、卫生健康支出481.2万元、债务付息支出386万元。天津市数据发展中心2025年收支总预算19408.6万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市数据发展中心2025年部门预算收入19408.6万元,与2024年预算相比减少239.5万元,主要原因是机构改革人员减少。其中:上年结转结余1941万元,占10%;一般公共预算16667.7万元,占85.88%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入800万元,占4.12%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市数据发展中心2025年支出预算19328.6万元,与2024年预算相比增加159.5万元,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出10441.7万元,占54.02%;项目支出8886.9万元,占45.98%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市数据发展中心2025年财政拨款收入预算18528.6万元,与2024年预算相比增加236.5万元,主要原因是上年项目结转结余增加。收入包括:一般公共预算拨款收入16667.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1861万元。2025年财政拨款支出预算18528.6万元,与2024年预算相比增加236.5万元,主要原因是项目支出增加。支出包括:一般公共服务支出16793.9万元、科学技术支出2.2万元、社会保障和就业支出865.4万元、卫生健康支出481.2万元、债务付息支出386万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市数据发展中心2025年一般公共预算支出18528.6万元,与2024年预算相比增加236.5万元,主要原因是项目支出增加。
(二)具体情况。
- 一般公共服务支出16793.9万元,与2024年预算相比增加267.9万元,主要原因是项目支出增加,其中:
网信事务1858.8万元,包括:信息安全事务1858.8万元,主要用于项目支出。
数据事务14935.1万元,包括:一般行政管理事务6640万元,主要用于项目支出;事业运行8295.1万元,主要用于基本服务支出。
- 科学技术支出2.2万元,与2024年预算相比减少0.5万元,主要原因是项目支出减少,其中:
基础研究2.2万元,包括:专项基础科研2.2万元,主要用于专项基础科研支出。
- 社会保障和就业支出865.4万元,与2024年预算相比减少111.9万元,主要原因是机构改革人员减少,其中:
行政事业单位养老支出865.4万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出576.9万元,主要用于基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出288.5万元,主要用于职业年金缴费支出。
- 卫生健康支出481.2万元,与2024年预算相比减少33.7万元,主要原因是机构改革人员减少,其中:
行政事业单位医疗481.2万元,包括:行政单位医疗46万元,主要用于参公人员医疗;事业单位医疗334.7万元,主要用于事业人员医疗;公务员医疗补助8.8万元,主要用于参公人员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出91.7万元,主要用于补充医疗支出。
- 债务付息支出386万元,与2024年预算相比增加114.8万元,主要原因是债券利息增加,其中:
地方政府一般债务付息支出386万元,包括:地方政府一般债务付息支出386万元,主要用于一般债务付息支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市数据发展中心2025年一般公共预算基本支出9641.7万元,与2024年预算相比减少790.4万元,主要原因是机构改革人员减少。其中:
人员经费8757.9万元,主要包括:基本工资1751.3万元、津贴补贴947.3万元、奖金97.2万元、绩效工资1742.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费576.9万元、职业年金缴费288.5万元、职工基本医疗保险缴费378.7万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费150万元、住房公积金2318万元、医疗费39.8万元、其他工资福利支出282.2万元,离休费25 万元、退休费97.1 万元、医疗费补助53.9 万元、奖励金0.4万元。
公用经费883.8万元,主要包括:办公费180.1万元、水费2万元、电费20万元、邮电费13万元、取暖费30万元、物业管理费40万元、差旅费10万元、维修(护)费4.8万元、培训费5 万元、公务接待费0.5万元、委托业务费180万元、工会会费75.5万元、福利费145.5 万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费37.5万元、其他商品服务支出127.9万元、资本性支出5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排7.5万元,与2024年预算相比减少2.4万元,主要原因是公务活动支出减少。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是未安排公务出国。
二、2025年公务用车购置及运行费预算7万元,其中公务用车运行费7万元,与2024年预算相比减少2万元,主要原因是公务用车支出减少;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是未安排公务用车购置。
三、2025年公务接待费预算0.5万元,与2024年预算相比减少0.4万元,主要原因是公务接待活动减少。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津市数据发展中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津市数据发展中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年机关运行经费预算883.8万元,包括办公费180.1万元、水费2万元、电费20万元、邮电费13万元、取暖费30万元、物业管理费40万元、差旅费10万元、维修(护)费4.8万元、培训费5 万元、公务接待费0.5万元、委托业务费180万元、工会会费75.5万元、福利费145.5 万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费37.5万元、其他商品服务支出127.9万元、资本性支出5万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算8859.5万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购服务支出8841.5万元。主要项目是:市数据发展中心运维类项目(2025 年度)5000万元,市数据发展中心2025 年重点业务保障经费1112万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括必要的业务和后勤保障用车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目42个,涉及预算金额
8886.9万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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